Orden de Compra. Nº2421-2199-SE22 "ARTICULOS ASEO CESFAM OHIGGINS (DICIEMBRE 2022)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-2199-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO CESFAM OHIGGINS (DICIEMBRE 2022)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 84440,56
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura280UnidadBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.920 $ 129.920
47131803
Desinfectantes domésticos72UnidadDESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.216 $ 36.216
47131816
Desodorantes108UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.056 $ 106.056
47131817
Protectores de automotores o de casa12UnidadRENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS 900 CC  $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.244 $ 8.244
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12UnidadCERA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 CC  $ 1.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.628 $ 20.628
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.130 $ 7.130
14111703
Toallas de papel10PaqueteTOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA 200 HJS 16 UNIDADES  $ 13.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.230 $ 136.230
Total Neto $ 444.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.441
TOTAL OC $ 528.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.