Orden de Compra. Nº2421-221-SE17 "INSUMOS DE FARMACIA DAS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-221-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FARMACIA DAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-124-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 517180
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311526
Vendajes de apósitos200UnidadAPOSITO ESPUMA HIDROFILICA 10 X 10 1 SN ESPECIFICAR/1 SN ESPECIFICAR SOBRE 1 UDAPOSITO ESPUMA HIDROFILICA 10 X 10 1 SN ESPECIFICAR/1 SN ESPECIFICAR SOBRE 1 UD $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.000 $ 538.000
42311526
Vendajes de apósitos100UnidadAPOSITO ESPUMA HIDROFILICA 15X15APOSITO ESPUMA HIDROFILICA 15X15 $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.000 $ 489.000
41122004
Jeringas de toma de muestras1500UnidadJERINGA 20 ML C/AGUJA 1 UNIDAD UNIDAD 1 UNIDADJERINGA 20 ML C/AGUJA 1 UNIDAD UNIDAD 1 UNIDAD $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
41122004
Jeringas de toma de muestras12000UnidadJERINGA 5 ML C/AGUJA 1 UNIDAD/1 UNIDAD UNIDAD 1 UNIDADJERINGA 5 ML C/AGUJA 1 UNIDAD/1 UNIDAD UNIDAD 1 UNIDAD $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
42231510
Sets de tubos de bombas de infusión de alimentació2000UnidadEQUIPO ADMINISTRACION SOLUCION P/ADULTO 1 UNIDAD UNIDAD 1 UNIDAD EQUIPO ADMINISTRACION SOLUCION P/ADULTO 1 UNIDAD UNIDAD 1 UNIDAD $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000
41122004
Jeringas de toma de muestras3000UnidadJERINGA 10 ML C/AGUJA 1 UNIDAD JERINGA 10 ML C/AGUJA 1 UNIDAD $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
41122004
Jeringas de toma de muestras7000UnidadJERINGA 3 ML C/AGUJA 1 UNIDAD JERINGA 3 ML C/AGUJA 1 UNIDAD $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000
42311520
Cintas médicas no adhesivas60UnidadBOTA O VENDA DE UNNA DE COMPRESION 1 UNIDAD BOTA O VENDA DE UNNA DE COMPRESION 1 UNIDAD $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.400 $ 377.400
42311514
Vendajes germicidas20UnidadPOLVO ANTIMICROBIANO DE PLATA FRASCO 1 UNIDAD POLVO ANTIMICROBIANO DE PLATA FRASCO 1 UNIDAD $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.800 $ 239.800
42311513
Vendaje de gel20UnidadMIEL GRADO MEDICO GELMIEL GRADO MEDICO GEL $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800
Total Neto $ 2.722.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 517.180
TOTAL OC $ 3.239.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.