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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-2680-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
385644,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
enidora |
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Razón Social |
DANIEL ARMANDO SEQUEIDA VILCHES
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R.U.T. |
14.212.635-4 |
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Sucursal |
enidora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad | MATERIALES EXTRAS EN MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BOX DENTALES. | FACTURA # 34.- |
$ 129.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.710
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$ 129.710
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Kit | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES DE LOS CESFAM, CECOSF Y LABORATORIO CENTRO DE REFERENCIA.
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | FACTURA # 32.- |
$ 950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950.000
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$ 950.000
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Kit | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES DE LOS CESFAM, CECOSF Y LABORATORIO CENTRO DE REFERENCIA.
MES DE OCTUBRE DE 2019. | FACTURA # 33.- |
$ 950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950.000
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$ 950.000
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Total Neto
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$ 2.029.710
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 385.645
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$ 2.415.355
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.