Orden de Compra. Nº2421-2680-SE19 "MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-2680-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 385644,9
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor enidora
Razón Social DANIEL ARMANDO SEQUEIDA VILCHES
R.U.T. 14.212.635-4
Sucursal enidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades dentales1UnidadMATERIALES EXTRAS EN MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BOX DENTALES.FACTURA # 34.- $ 129.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.710 $ 129.710
30201903
Unidades dentales1KitMANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES DE LOS CESFAM, CECOSF Y LABORATORIO CENTRO DE REFERENCIA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.FACTURA # 32.- $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
30201903
Unidades dentales1KitMANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES DE LOS CESFAM, CECOSF Y LABORATORIO CENTRO DE REFERENCIA. MES DE OCTUBRE DE 2019.FACTURA # 33.- $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
Total Neto $ 2.029.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 385.645
TOTAL OC $ 2.415.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.