Orden de Compra. Nº2421-321-SE24 "ARTICULOS ASEO C. DE REFERENCIA PAPELERIA (MARZO 2024)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-321-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO C. DE REFERENCIA PAPELERIA (MARZO 2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 129125,9
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel50PaqueteTOALLA DE PAPEL BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS   $ 7.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.450 $ 394.450
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIÉNICO JUMBO 6X600  $ 15.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.910 $ 159.910
14111703
Toallas de papel5PaqueteSABANILLA HOJA SIMPLE 48M 12 UNIDADES  $ 25.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.250 $ 125.250
Total Neto $ 679.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.126
TOTAL OC $ 808.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.