Orden de Compra. Nº2421-3770-SE25 "ARTICULOS ASEO PEDRO DE VALDIVIA (MAYO 2025)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-3770-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO PEDRO DE VALDIVIA (MAYO 2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-77-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 33529,3
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO GEL 900 CC  $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.460 $ 7.460
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC  $ 1.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.648 $ 21.648
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
47131605
Cepillos de limpieza30UnidadESCOBILLAS PARA UÑAS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLÓN   $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.220 $ 4.220
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
10191509
Insecticidas4UnidadINSECTICIDA AEROSOL 360 CC  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZA CONCENTRADO 750CC  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.340
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML   $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
47131817
Protectores de automotores o de casa2UnidadSILICONA AUTOMOVIL 480 CC   $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.972 $ 2.972
14111703
Toallas de papel72UnidadTOALLAS MULTIUSO DESINFECTANTES   $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.080 $ 73.080
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES  $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
Total Neto $ 176.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.529
TOTAL OC $ 209.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.