Orden de Compra. Nº2421-3771-SE25 "ARTICULOS ASEO J. SOTO FERNANDEZ (MAYO 2025)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-3771-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO J. SOTO FERNANDEZ (MAYO 2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-77-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 10373,05
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza60UnidadESCOBILLAS PARA UÑAS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
46181504
Guantes protectores6PaqueteGUANTES MULTIUSO MEDIANOS 6 UNIDADES  $ 2.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450
46181504
Guantes protectores3PaqueteGUANTES MULTIUSO PEQUEÑO 6 UNIDADES  $ 2.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.725 $ 7.725
53131608
Jabones4UnidadJABÓN LIQUIDO 5 LITROS  $ 3.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.568 $ 12.568
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑO MULTIUSO ABSORBENTE TIPO SPONGI  $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.652 $ 2.652
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO MICROFIBRA  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 54.595
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.373
TOTAL OC $ 64.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.