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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-3909-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS ASEO SAR TUCAPEL (JUNIO 2025) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-77-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
15205,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 50 | Paquete | BOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES | |
$ 265,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.250
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$ 13.250
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47121701
| Bolsas de basura | 50 | Paquete | BOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES | |
$ 510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.500
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$ 25.500
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47131810
| Productos para lavar platos | 20 | Unidad | LAVALOZA CONCENTRADO 750CC | |
$ 1.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.680
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$ 20.680
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47131805
| Limpiadores de uso general | 20 | Unidad | LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML | |
$ 1.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.600
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$ 20.600
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Total Neto
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$ 80.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.206
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$ 95.236
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.