Orden de Compra. Nº2421-392-SE24 "MANTENCIÓN SALA BOMBAS DE AGUA Y CLORACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-392-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN SALA BOMBAS DE AGUA Y CLORACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-67-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP -43-22 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 963490
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIEL BASTIDAS SANHUEZA
Razón Social ARIEL EDUARDO BASTIDAS SANHUEZA
R.U.T. 10.779.101-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIEL BASTIDAS SANHUEZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1UnidadTRABAJOS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN ROTURA DE MATRIZ DE ALTA PRESIÓN CON SUMINISTRO DE FITTING, COTIZACIÓN 9054.- CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.TRABAJOS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN ROTURA DE MATRIZ DE ALTA PRESIÓN CON SUMINISTRO DE FITTING, COTIZACIÓN 9054.- CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. $ 730.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.000 $ 730.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1UnidadTRABAJOS DE EMERGENCIA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO HIDRONEUMÁTICO, PRESOSTATO, MANÓMETRO, VÁLVULAS, SUMINISTRO ELECTROBOMBA, VÁLVULA FLOTANTE TABLERO CONTROL ANALÓGICO, COTIZACIÓN 9051.- CESFAM TUCAPEL.TRABAJOS DE EMERGENCIA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO HIDRONEUMÁTICO, PRESOSTATO, MANÓMETRO, VÁLVULAS, SUMINISTRO ELECTROBOMBA, VÁLVULA FLOTANTE TABLERO CONTROL ANALÓGICO, COTIZACIÓN 9051.- CESFAM TUCAPEL. $ 4.341.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.341.000 $ 4.341.000
Total Neto $ 5.071.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 963.490
TOTAL OC $ 6.034.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.