Orden de Compra. Nº2421-4100-SE25 "ARTICULOS ASEO C. DE REFERENCIA (JULIO 2025)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-4100-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO C. DE REFERENCIA (JULIO 2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-77-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 29728,35
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLÓN   $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.550 $ 10.550
47131810
Productos para lavar platos12UnidadLAVALOZA CONCENTRADO 750CC  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.408 $ 12.408
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML   $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLIMPIADOR MULTIUSO 900 CC  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.976 $ 14.976
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO MULTIUSO ABSORBENTE TIPO SPONGI  $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315 $ 3.315
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO DE SACUDIR  $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.145 $ 11.145
47121812
Raspadores de limpieza15UnidadVIRUTILLA N°4  $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.355 $ 8.355
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO CORRIENTE 900 CC  $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.996 $ 6.996
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO GEL 900 CC  $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.920 $ 14.920
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC  $ 1.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.080 $ 36.080
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
Total Neto $ 156.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.728
TOTAL OC $ 186.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.