Orden de Compra. Nº2421-423-SE26 "ARTICULOS ASEO C. DE REFERENCIA (ABRIL 2026)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-423-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO C. DE REFERENCIA (ABRIL 2026)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-77-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 12415,55
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO CORRIENTE 1000 CC  $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.660 $ 11.660
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO GEL 900 CC  $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.920 $ 14.920
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLÓN   $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.550 $ 10.550
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.145 $ 11.145
47131803
Desinfectantes domésticos25UnidadDESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
47131611
Palas para basura6UnidadPALA CON MANGO   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
10191509
Insecticidas6UnidadINSECTICIDA AEROSOL 220 CC  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Total Neto $ 65.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.416
TOTAL OC $ 77.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.