Orden de Compra. Nº2421-433-SE19 "SERVICIO MANTENCION VEHÍCULOS DAS CONCEPCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-433-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION VEHÍCULOS DAS CONCEPCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-38-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 913217,9
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTELISERVICE
Razón Social MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA
R.U.T. 13.315.375-6
Sucursal INTELISERVICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadTRABAJO O/T 140 FURGÓN SUZUKI PPU BRPW-30. POSTA.TRABAJO O/T 140 FURGÓN SUZUKI PPU BRPW-30. POSTA. $ 572.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.985 $ 572.985
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadTRABAJO O/T 145 AMBULANCIA M.B. PPU FSYS-15. OHIGGINS.TRABAJO O/T 145 AMBULANCIA M.B. PPU FSYS-15. OHIGGINS. $ 1.050.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.175 $ 1.050.175
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadTRABAJO O/T 143 FURGON JINBEI PPU FSYS-15. DAS. TRABAJO O/T 143 FURGON JINBEI PPU FSYS-15. DAS. $ 202.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.300 $ 202.300
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadTRABAJO O/T 137 BUS MERCEDES B. PPU FWGC-46. CCR.TRABAJO O/T 137 BUS MERCEDES B. PPU FWGC-46. CCR. $ 683.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.060 $ 683.060
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadTRABAJO O/T 142 AMBULANCIA PPU JGLT-34. LORENZO ARENAS.TRABAJO O/T 142 AMBULANCIA PPU JGLT-34. LORENZO ARENAS. $ 218.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.960 $ 218.960
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadTRABAJO O/T 139 JEEP PPP FSYL-59. SANTA SABINA.TRABAJO O/T 139 JEEP PPP FSYL-59. SANTA SABINA. $ 436.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.730 $ 436.730
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadTRABAJO O/T 147 JEEP PPP FSYL-59. SANTA SABINA.TRABAJO O/T 147 JEEP PPP FSYL-59. SANTA SABINA. $ 142.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadTRABAJO O/T 146 AMBULANCIA M. B. PPU CHVK-46. JUAN SOTO.TRABAJO O/T 146 AMBULANCIA M. B. PPU CHVK-46. JUAN SOTO. $ 1.499.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.400 $ 1.499.400
Total Neto $ 4.806.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 913.218
TOTAL OC $ 5.719.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.