Orden de Compra. Nº2421-4375-SE25 "INSUMOS DAS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-4375-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-72-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 2265085
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor intermedica ltda
Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
R.U.T. 76.205.137-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal intermedica ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182011
Especulo o puntas de dilatador o puntas de expende2000UnidadESPECULO DESECHABLE ESTERIL CHICO.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000
42182011
Especulo o puntas de dilatador o puntas de expende2000UnidadESPECULO DESECHABLE ESTERIL MEDIANO   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000
42271705
Adaptadores o conectores de caudal de oxígeno500UnidadBOQUILLA P/FLUJOMETRO DESECHABLE   $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.500 $ 297.500
42271602
Espirómetros, accesorios o suministros500UnidadTURBINA DESECHABLE PARA ESPIROMETRO   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.000 $ 1.825.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio3000UnidadSUERO SODIO CLORURO 0,9% 100 ML SOL. INYECTABLE MATRAZ.   $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.735.000 $ 3.735.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio1000UnidadSUERO SODIO CLORURO 0,9% 20 ML SOL. INYECTABLE AMPOLLA   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio1200UnidadSUERO SODIO CLORURO 0,9% 250 ML SOL. INYECTABLE MATRAZ   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.000 $ 1.584.000
Total Neto $ 11.921.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.265.085
TOTAL OC $ 14.186.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.