Orden de Compra. Nº2421-4435-SE25 "SERVICIO MANTENCION VEHÍCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-4435-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-5-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 424004
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service
Razón Social JOSE LUIS PAVEZ SPA
R.U.T. 76.939.480-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión2UnidadCAMBIO DE AMPOLLETAS DE 1 Y 2 CONTACTOS,SZDW PPU SZDW-23, PRESUPUESTO 28288. CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.CAMBIO DE AMPOLLETAS DE 1 Y 2 CONTACTOS,SZDW PPU SZDW-23, PRESUPUESTO 28288. CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadSERVICIO DE AFINAMIENTO, CAMBIO DE ACEITE CON TODOS SUS FILTROS, REVISIÓN DE SISTEMA BUS MAXUS DE ACUERDO A ANEXO Nº3, MANTENCIÓN PREVENTIVA, PPU SZDW-21, PRESUPUESTO 28317. CECOSF.SERVICIO DE AFINAMIENTO, CAMBIO DE ACEITE CON TODOS SUS FILTROS, REVISIÓN DE SISTEMA BUS MAXUS DE ACUERDO A ANEXO Nº3, MANTENCIÓN PREVENTIVA, PPU SZDW-21, PRESUPUESTO 28317. CECOSF. $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadCAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, NEUMÁTICOS DELANTEROS Y TRASEROS CON ALINEACIÓN Y BALANCEO, PPU LZPJ-55, PRESUPUESTO 28292. CESFAM LORENZO ARENAS.CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, NEUMÁTICOS DELANTEROS Y TRASEROS CON ALINEACIÓN Y BALANCEO, PPU LZPJ-55, PRESUPUESTO 28292. CESFAM LORENZO ARENAS. $ 1.784.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784.000 $ 1.784.000
Total Neto $ 2.231.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 424.004
TOTAL OC $ 2.655.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.