Orden de Compra. Nº2421-4596-SE25 "ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (OCTUBRE 2025)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-4596-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (OCTUBRE 2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-77-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 28311,9
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES  $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC  $ 1.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.080 $ 36.080
47131816
Desodorantes30UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
47131810
Productos para lavar platos30UnidadLAVALOZA CONCENTRADO 750CC  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.020 $ 31.020
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLIMPIADOR MULTIUSO 900 CC  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
Total Neto $ 149.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.312
TOTAL OC $ 177.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.