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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-4760-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SODIO CLORURO SAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-72-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
1249022 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-11-2025 |
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Proveedor |
intermedica ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
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R.U.T. |
76.205.137-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
intermedica ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 5315 | Ampolla | SUERO SODIO CLORURO 0,9% 20 ML SOL. INYECTABLE AMPOLLA
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$ 520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.763.800
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$ 2.763.800
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 1000 | Ampolla | SUERO SODIO CLORURO 0,9% 250 ML SOL. INYECTABLE MATRAZ.
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$ 1.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 2000 | Unidad | SUERO SODIO CLORURO 0,9% 100 ML SOL. INYECTABLE MATRAZ.
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$ 1.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.490.000
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$ 2.490.000
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Total Neto
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$ 6.573.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.249.022
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$ 7.822.822
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.