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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-486-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS ASEO SAR TUCAPEL PAPELERIA (ABRIL 2024) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-18-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
290747,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-04-2024 |
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Proveedor |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
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R.U.T. |
76.046.716-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 60 | Paquete | TOALLA DE PAPEL BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS | |
$ 7.889,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 473.340
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$ 473.340
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14111703
| Toallas de papel | 15 | Paquete | TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA 200 HJS 16 UNIDADES | |
$ 26.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 396.000
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$ 396.000
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Paquete | SABANILLA HOJA SIMPLE 48M 12 UNIDADES | |
$ 25.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 501.000
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$ 501.000
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Paquete | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 6X600 | |
$ 15.991,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.910
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$ 159.910
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Total Neto
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$ 1.530.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 290.748
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$ 1.820.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.