Orden de Compra. Nº2421-501-SE24 "ARTICULOS ASEO PEDRO DE VALDIVIA (ABRIL 2024)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-501-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO PEDRO DE VALDIVIA (ABRIL 2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 35837,61
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO MULTIUSO ABSORBENTE TIPO SPONGI  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO MICROFIBRA  $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO DE SACUDIR  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLAS MULTIUSO DESINFECTANTES   $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES  $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
47131816
Desodorantes15UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.135 $ 15.135
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA DE ACERO  $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZA CONCENTRADO 750CC  $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160 $ 10.160
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML   $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.020 $ 10.020
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadLIMPIADOR MULTIUSO 900 CC  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.144 $ 6.144
Total Neto $ 188.619
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.838
TOTAL OC $ 224.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.