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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-504-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE FARMACIA SEPTIEMBRE DE 2011 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-236-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
56620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-08-2011 |
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Proveedor |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
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Razón Social |
ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.516.100-4 |
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Sucursal |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141501
| Algodoneras o fibra | 100 | Unidad no definida | | Algodón hidrofilo prensado 1 kilo 2.980,0
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$ 2.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 298.000
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$ 298.000
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Total Neto
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$ 298.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.620
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$ 354.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.