|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2421-540-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-04-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO SAR TUCAPEL (ABRIL 2022) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2421-9-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
|
|
R.U.T. |
69.256.900-8 |
|
Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
49707,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-04-2022 |
|
|
|
Proveedor |
Distribuidora Papeles Industriales SPA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A
|
|
R.U.T. |
93.558.000-5 |
|
Sucursal |
Distribuidora Papeles Industriales SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 6 | Paquete | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 6X600 | |
$ 10.749,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.494
|
$ 64.494
|
14111703
| Toallas de papel | 12 | Paquete | SABANILLA HOJA SIMPLE 48M 12 UNIDADES | |
$ 16.427,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 197.124
|
$ 197.124
|
|
|
Total Neto
|
$ 261.618
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.707
|
|
$ 311.325
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.