Orden de Compra. Nº2421-568-SE26 "ARTICULOS ASEO SANTA SABINA (MAYO 2026)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-568-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO SANTA SABINA (MAYO 2026)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-77-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 23549,74
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 400 CC  $ 1.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.080 $ 36.080
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 400 CC  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
47131605
Cepillos de limpieza30UnidadESCOBILLAS PARA UÑAS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLAVALOZA CONCENTRADO 750CC  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.680 $ 20.680
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLIMPIADOR MULTIUSO 1 LT  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.976 $ 14.976
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.860 $ 14.860
Total Neto $ 123.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.550
TOTAL OC $ 147.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.