Orden de Compra. Nº2421-600-SE23 "ARTICULOS DE ASEO (ABRIL 2023)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-600-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (ABRIL 2023)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 (CDP N°288-23) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 34047,43
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura430BolsaBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.670 $ 115.670
47131502
Paños de limpieza37UnidadPAÑO MICROFIBRA  $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.288 $ 8.288
47131824
Productos de limpieza de ventanas16UnidadLIMPIAVIDRIO 500 CC CON GATILLO  $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.280 $ 15.280
47131806
Barniz o ceras de muebles3UnidadLUSTRAMUEBLE TRADICIONAL 500 CC  $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.459 $ 3.459
47131618
Mopas húmedas73UnidadTRAPERO ALGODON CON OJAL UNIDAD  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
Total Neto $ 179.197
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.047
TOTAL OC $ 213.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.