Orden de Compra. Nº2421-604-AG26 "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CENTROS DE SALUD. "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-604-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CENTROS DE SALUD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 1053360
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2026
TítuloDescripción
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CALDERAS Y EQUIPOS.
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CALDERAS Y EQUIPOS.
CONSIDERAR CARGA EN ESTANQUES DE CENTROS DE SALUD. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FLOSEP SPA
Razón Social COMERCIAL FLOSEP SPA
R.U.T. 76.513.251-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FLOSEP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel2000LitroADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL. CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. LAS CANCHAS 56. CONTACTO Y COORDINACIÓN. ENVÍO DE FACTURA E INFORMES: NICOLÁS SEPÚLVEDA. CONTACTO: 412449233 CESFAM PEDRO DE VALDIVIA: ANGIE BAZAN. CONTACTO: 412449610 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000
15101505
Diesel1200LitroADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL. CESFAM TUCAPEL. JUAN DE DIOS RIVERA 1060.CONTACTO Y COORDINACIÓN. ENVÍO DE FACTURA E INFORMES: NICOLÁS SEPÚLVEDA. CONTACTO: 412449233 CESFAM TUCAPEL: MANUEL HERNANDEZ. CONTACTO: 412449461 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.000 $ 1.512.000
15101505
Diesel1200LitroADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL. CESFAM LORENZO ARENAS. ARTURO FERNÁNDEZ VIAL 2775.CONTACTO Y COORDINACIÓN. ENVÍO DE FACTURA E INFORMES: NICOLÁS SEPÚLVEDA. CONTACTO: 412449233 CESFAM LORENZO ARENAS: JOSE LUIS RIQUELME. CONTACTO: 412449528 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.000 $ 1.512.000
Total Neto $ 5.544.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.053.360
TOTAL OC $ 6.597.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.537.181-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.