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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-681-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION 90.000 KM AMBULANCIA (SAPU TUCAPEL) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-177-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
76931,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-10-2011 |
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Proveedor |
FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA |
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Razón Social |
FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.873.420-2 |
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Sucursal |
FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | MANTENCION 90.000 KM, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO ACEITE, CAMBIO FILTRO PETROLEO, REPARAR RIEL PUERTA CORREDERA, REVISION SISTEMA ELECTRICO. CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERA Y TRASERAS CON RECTIFICADO DE DISCOS. AMBULANCIA MERCEDES BENZ ZV-62-32.
SEGUN ORDEN DE TRABAJO N.58971.- | TOTAL MANO DE OBRA ($ 238.000)
TOTAL REPUESTOS ($ 145.816)
TOTAL OTROS SERVICIOS ($ 98.018) |
$ 404.903,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 404.903
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$ 404.903
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Total Neto
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$ 404.903
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.932
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$ 481.835
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.