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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-686-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS ASEO C. DE REFERENCIA PAPELERIA (JUNIO 2026) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-77-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
149564,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
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R.U.T. |
76.046.716-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 8 | Paquete | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 6X600 | |
$ 16.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.800
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$ 134.800
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14111703
| Toallas de papel | 3 | Paquete | TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA 200 HJS 16 UNIDADES | |
$ 18.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.200
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$ 55.200
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14111703
| Toallas de papel | 70 | Paquete | TOALLA DE PAPEL BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS | |
$ 7.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 552.300
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$ 552.300
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Paquete | SABANILLA HOJA SIMPLE 48M 12 UNIDADES | |
$ 22.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.880
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$ 44.880
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Total Neto
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$ 787.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.564
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$ 936.744
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.