Orden de Compra. Nº2421-709-SE26 "ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (JUNIO 2026)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-709-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (JUNIO 2026)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-77-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 31129,22
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
47131603
Esponjas50UnidadESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
47131810
Productos para lavar platos24UnidadLAVALOZA CONCENTRADO 750CC  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.816 $ 24.816
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLIMPIADOR MULTIUSO   $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.952 $ 29.952
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES  $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.900 $ 51.900
Total Neto $ 163.838
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.129
TOTAL OC $ 194.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.