Orden de Compra. Nº2421-710-SE26 "ARTICULOS ASEO CESFAM O'HIGGINS (JUNIO 2026)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-710-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO CESFAM O'HIGGINS (JUNIO 2026)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-77-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 34194,11
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadCLORO CORRIENTE   $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.992 $ 13.992
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadDESINFECTANTE AEROSOL   $ 1.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.296 $ 43.296
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadDESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131603
Esponjas15UnidadESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275 $ 1.275
47131810
Productos para lavar platos12UnidadLAVALOZA CONCENTRADO 750CC  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.408 $ 12.408
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLIMPIADOR MULTIUSO  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.976 $ 14.976
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.290 $ 22.290
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 120 CM 10 UNIDADES  $ 1.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.832 $ 11.832
Total Neto $ 179.969
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.194
TOTAL OC $ 214.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.