Orden de Compra. Nº2421-754-SE22 "ARTICULOS DE ASEO (MAYO 2022)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-754-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (MAYO 2022)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 314676,67
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura135BolsaBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.640 $ 62.640
47121701
Bolsas de basura65BolsaBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.345 $ 46.345
47131816
Desodorantes52UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.064 $ 51.064
47131803
Desinfectantes domésticos37UnidadDESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.611 $ 18.611
47131817
Protectores de automotores o de casa5UnidadRENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS 900 CC  $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.435 $ 3.435
46181504
Guantes protectores6PaqueteGUANTES MULTIUSO GRANDE 6 UNIDADES  $ 2.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.918 $ 15.918
14111703
Toallas de papel9PaqueteTOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 2 UNIDADES  $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.815 $ 4.815
14111703
Toallas de papel95PaqueteTOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA 200 HJS 16 UNIDADES  $ 13.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294.185 $ 1.294.185
46181504
Guantes protectores36PaqueteGUANTES MULTIUSO PEQUEÑO 6 UNIDADES  $ 2.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.508 $ 95.508
46181504
Guantes protectores24PaqueteGUANTES MULTIUSO MEDIANOS 6 UNIDADES  $ 2.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.672 $ 63.672
Total Neto $ 1.656.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.677
TOTAL OC $ 1.970.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.