Orden de Compra. Nº2421-786-SE24 "ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (MAYO 2024)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-786-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (MAYO 2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 46180,64
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores6PaqueteGUANTES MULTIUSO MEDIANOS 6 UNIDADES  $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.032 $ 22.032
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO MULTIUSO ABSORBENTE TIPO SPONGI  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO ALGODÓN CON OJAL UNIDAD  $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960
14111703
Toallas de papel36PaqueteTOALLAS MULTIUSO DESINFECTANTES TOALLAS MULTIUSO DESINFECTANTES 50 UNIDADES $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.040 $ 77.040
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.420 $ 39.420
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
47131816
Desodorantes36UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.324 $ 36.324
Total Neto $ 243.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.181
TOTAL OC $ 289.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.