Orden de Compra. Nº2421-971-SE19 "SS. CASILLA DE CORREO MES DE ABRIL-MAYO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-971-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra SS. CASILLA DE CORREO MES DE ABRIL-MAYO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-90-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 266304
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor optimiza
Razón Social OPTIMIZA SEGURIDAD SPA
R.U.T. 76.717.183-8
Sucursal optimiza
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112102
Proveedores de servicio de correo electrónico1200UnidadValor unitario neto mensual(sin impuesto), correspondiente a una casilla de correo. Servicio prestado Mes de Abril 2019.Valor unitario neto mensual(sin impuesto), correspondiente a una casilla de correo. Servicio prestado Mes de Abril 2019. $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.800 $ 700.800
81112102
Proveedores de servicio de correo electrónico1200UnidadValor unitario neto mensual(sin impuesto), correspondiente a una casilla de correo. Servicio prestado Mes de Mayo 2019.Valor unitario neto mensual(sin impuesto), correspondiente a una casilla de correo. Servicio prestado Mes de Mayo 2019. $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.800 $ 700.800
Total Neto $ 1.401.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.304
TOTAL OC $ 1.667.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.