|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2421-983-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
12-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION SERVICIO SALA CUNA MES DE NOVIEMBRE. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2421-260-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
|
|
R.U.T. |
69.256.900-8 |
|
Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
57478,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-11-2011 |
|
|
|
Proveedor |
XIMENA MUNOZ FUENZALIDA Y COMPANIA LIMITADA |
|
Razón Social |
XIMENA MUNOZ FUENZALIDA Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.692.380-k |
|
Sucursal |
XIMENA MUNOZ FUENZALIDA Y COMPANIA LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA MENORES,
HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD, I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION. MES DE NOVIEMBRE. | |
$ 302.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 302.521
|
$ 302.521
|
|
|
Total Neto
|
$ 302.521
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.479
|
|
$ 360.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.