Orden de Compra. Nº2422-1023-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-104-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1023-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-104-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-104-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001.010 - 215.24.01.007.001.010 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N°1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 4078589,4
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N°1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gloria de las Mercedes Cañete Duran
Razón Social GLORIA DE LAS MERCEDES CAÑETE DURÁN
R.U.T. 10.496.735-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gloria de las Mercedes Cañete Duran
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes1PaqueteADQUISICION DE KITS ELECTRICOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVA Y TECNICAS ADJUNTAS A LA PRESENTE LICITACION. KITS ELECTRICOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVA Y TECNICAS ADJUNTAS $ 21.466.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.466.260 $ 21.466.260
Total Neto $ 21.466.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.078.589
TOTAL OC $ 25.544.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.