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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-1029-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLICITUD 943942 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1003-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
506789,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-08-2025 |
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Proveedor |
Rise Ascensores |
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Razón Social |
RISE ASCENSORES SPA
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R.U.T. |
77.686.377-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Rise Ascensores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101601
| Ascensores | 1 | Unidad | SOLICITUD REPARACION DE ASCENSOR CON VISITA EN TERRENO FIRMANDO ACTA DE VISITA CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA INADMISIBLE .- VISTIA EN TERRENO LOS DIAS 22-23 DE JULIO 2025 HORARIO DE VISITA DEDE LAS 09:00 A LAS 13:00 HORAS Y DESDE LAS 15:00 A LAS 17:00 HORAS AMBOS DIAS SE ADJUNTA ARCHIVO DE LO QUE REQUIERE REPARAR , PRESUPUESTO DE LA REPARACION ES DE $ 4.304.000 IVA INCLUIDO .CONTACTO PARA VISITA EN TERRENO EL SEÑOR NOCOLAS CUEVAS CEL : +56990851333 | |
$ 2.667.314,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.667.314
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$ 2.667.314
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Total Neto
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$ 2.667.314
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 506.790
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$ 3.174.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.