Orden de Compra. Nº2422-1041-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-506-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1041-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-506-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-506-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna Puente Alto
Impuesto 542286,6
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dacat Ltda.
Razón Social DACAT Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.121.681-3
Sucursal Dacat Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección120UnidadUNIDAD ROLLO CINTA PERMACEL 20 MM.  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
31211501
Pinturas al esmalte50UnidadUNIDAD TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO SHERWIN WILLIAM O SIMILAR CALIDAD Y RENDIMIENTO.  $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295.000 $ 2.295.000
31211904
Brochas150UnidadUNIDAD BROCHA 2 1/2"  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
31211904
Brochas96UnidadUNIDAD BROCHA 4"  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.040 $ 95.040
31211906
Rodillos de pintar80UnidadUNIDAD RODILLO CHIPORRO 12 CMS.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
31211906
Rodillos de pintar120UnidadUNIDAD RODILLO CHIPORRO 18 CMS.  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.600 $ 189.600
31211906
Rodillos de pintar100UnidadUNIDAD RODILLO ESPONJA 2"  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
Total Neto $ 2.854.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 542.287
TOTAL OC $ 3.396.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.