Orden de Compra. Nº2422-1048-AG24 "S.A 942314Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-560-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1048-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra S.A 942314Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-560-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.003.001.001 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 21554,55
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRONCERIA MULTINACIONAL SPA
Razón Social BRONCERÍA MULTINACIONAL SPA
R.U.T. 77.527.687-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRONCERIA MULTINACIONAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos3UnidadGALVANOS CRISTAL DE 21 CM AL 70% AL PLOMO CON BISELES LATERALES EN DIF CARAS A 45° LOGO DE 35 MM EN CUÑO NIQUELADO Y TEXTO GRABADO EN LASER, CAJA DE PRESENTACION INTERIOR SEDA Y GRABADO EXTERIOR CON LOGO MUNICIPAL. SE REQUIERE MUESTRA ( VIERNES 29 DE AGOSTO, DE 9:30 A 13:00 HORAS) MARIELA ABARCA CONCHA Y TORO 1820, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ADEMAS DEBEN ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LO OFERTADO, CASO CONTRARIO NO SERAN CONIDERADOS EN LA EVALUACION.  $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
Total Neto $ 113.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.555
TOTAL OC $ 135.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.527.687-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.