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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-1072-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-344-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2422-344-L122 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TOCORNAL GREZ 047 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
649800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-08-2022 |
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Proveedor |
Inversiones "GRUPOTOTAL" |
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Razón Social |
MARCELO ANDRES LAGOS URREA
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R.U.T. |
12.471.571-7 |
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Sucursal |
Inversiones "GRUPOTOTAL" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122019
| Cajas de archivo o accesorios | 2000 | Unidad | CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES | Se cotiza según anexos adjuntos, los cuales incluyen fotos y características del producto ofertado, nuestra empresa asistió a ver la caja presencialmente. |
$ 1.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.420.000
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$ 3.420.000
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Total Neto
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$ 3.420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 649.800
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$ 4.069.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.