Orden de Compra. Nº
2422-1097-SE20
"
S/A 932887 RRPP MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2422-1097-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
S/A 932887 RRPP MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001001 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Facturación
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna
Puente Alto
Impuesto
79452,3
Dirección de Envío de la Factura
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Caterina Elisabetta
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TERZOLO MERELLO S
R.U.T.
76.455.084-6
Sucursal
Caterina Elisabetta
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161905
Limpiadores con chorros de agua
15
Unidad no definida
DESINFECTANTE TIPO LISOFORM O SIMILAR
DESINFECTANTE TIPO LISOFORM O SIMILAR
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
12161905
Limpiadores con chorros de agua
15
Unidad no definida
LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO VIM O SIMILAR
LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO VIM O SIMILAR
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.855
$ 42.855
12161905
Limpiadores con chorros de agua
15
Unidad no definida
LIMPIADOR ANTIHONGOS CON GATILLO
LIMPIADOR ANTIHONGOS CON GATILLO
$ 2.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.535
$ 35.535
12141901
Cloro Cl
15
Unidad no definida
BOTELLAS DE CLORO 4 LTS.
BOTELLAS DE CLORO 4 LTS.
$ 3.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.035
$ 46.035
12141901
Cloro Cl
15
Unidad no definida
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 1.653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.795
$ 24.795
12161905
Limpiadores con chorros de agua
15
Unidad no definida
LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS
LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.885
$ 30.885
12161905
Limpiadores con chorros de agua
15
Unidad no definida
LIQUIDO ANTIGRASA CON GATILLO
LIQUIDO ANTIGRASA CON GATILLO
$ 2.457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.855
$ 36.855
12161905
Limpiadores con chorros de agua
15
Unidad no definida
LAVALOZAS
LAVALOZAS
$ 2.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
12163001
Agentes para limpiar barro
15
Unidad no definida
ESCOBA TIPO RAMA
ESCOBA TIPO RAMA
$ 4.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.315
$ 69.315
14111703
Toallas de papel
140
Unidad no definida
TOALLAS DE PAPEL GOFRADO
TOALLAS DE PAPEL GOFRADO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
Total Neto
$ 418.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.452
TOTAL OC
$ 497.622
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.