Orden de Compra. Nº2422-1097-SE20 "S/A 932887 RRPP MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1097-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2020
Nombre de la Orden de Compra S/A 932887 RRPP MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001001 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna Puente Alto
Impuesto 79452,3
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caterina Elisabetta
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TERZOLO MERELLO S
R.U.T. 76.455.084-6
Sucursal Caterina Elisabetta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161905
Limpiadores con chorros de agua15Unidad no definidaDESINFECTANTE TIPO LISOFORM O SIMILAR DESINFECTANTE TIPO LISOFORM O SIMILAR $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
12161905
Limpiadores con chorros de agua15Unidad no definidaLIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO VIM O SIMILAR LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO VIM O SIMILAR $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.855 $ 42.855
12161905
Limpiadores con chorros de agua15Unidad no definidaLIMPIADOR ANTIHONGOS CON GATILLO LIMPIADOR ANTIHONGOS CON GATILLO $ 2.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.535 $ 35.535
12141901
Cloro Cl15Unidad no definidaBOTELLAS DE CLORO 4 LTS. BOTELLAS DE CLORO 4 LTS. $ 3.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.035 $ 46.035
12141901
Cloro Cl15Unidad no definidaCLORO GEL CLORO GEL $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.795 $ 24.795
12161905
Limpiadores con chorros de agua15Unidad no definidaLIQUIDO LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.885 $ 30.885
12161905
Limpiadores con chorros de agua15Unidad no definidaLIQUIDO ANTIGRASA CON GATILLO LIQUIDO ANTIGRASA CON GATILLO $ 2.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.855 $ 36.855
12161905
Limpiadores con chorros de agua15Unidad no definidaLAVALOZAS LAVALOZAS $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
12163001
Agentes para limpiar barro15Unidad no definidaESCOBA TIPO RAMA ESCOBA TIPO RAMA $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.315 $ 69.315
14111703
Toallas de papel140Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL GOFRADO TOALLAS DE PAPEL GOFRADO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
Total Neto $ 418.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.452
TOTAL OC $ 497.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.