Orden de Compra. Nº2422-1127-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-589-L109"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1127-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-589-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-589-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 18446,91
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 965507906
Razón Social COMERCIAL ELIMELECH S A
R.U.T. 96.550.790-6
Sucursal 965507906
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel3UnidadCAJAS DE PAPEL PARA HACER MECHAS  $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.351 $ 12.351
31201515
Cintas de papel6UnidadCAJAS DE PAPEL PARA PUNTAS  $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.858 $ 3.858
42141501
Algodoneras o fibra5UnidadPAQUETE ALGODON DE 1 KILO  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
42291609
Pinzas quirúrgicas5UnidadCAJAS DE PINZAS DE ACERO MEDIANAS DE 100 UNIDADES. ENVIAR ARCHIVO CON FOTO DEL PRODUCTO A OFERTAR  $ 4.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.310 $ 22.310
42295424
Equipos quirúrgicos de afeitar, navajas o chiquillos de preparación10UnidadREPUESTOS PRA NAVAJINES PARA CORTAR PELO  $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430 $ 6.430
53131628
Shampoo6UnidadLITROS DE LIQUIDO PARA PERMANENTES CON SUS NEUTROS, INDICAR MARCA  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.606 $ 18.606
53131628
Shampoo6UnidadLITROS ACONDICIONADOR PARA CABELLO, INDICAR MARCA  $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.756 $ 9.756
53131628
Shampoo6UnidadLITROS DE SHAMPOO PARA CABELLO, INDICAR MARCA  $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.756 $ 9.756
53131628
Shampoo6UnidadLACAS FIJADOR PARA PEINADOS, INDICAR MARCA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
Total Neto $ 97.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.447
TOTAL OC $ 115.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.