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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-1165-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-714-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2422-714-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CONCHA Y TORO 1820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
303335 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-07-2014 |
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Proveedor |
FERRETERIA ASTUDILLO |
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Razón Social |
GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA
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R.U.T. |
14.515.503-7 |
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Sucursal |
FERRETERIA ASTUDILLO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 500 | Saco | SACOS CEMENTO ( MELON,POLPAICO O EQUIVALENTE) | CEMENTO MELON ESPECIAL SACO 42.5 K SIN IVA INCLUIDO |
$ 3.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596.500
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$ 1.596.500
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Total Neto
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$ 1.596.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.335
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$ 1.899.835
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.