Orden de Compra. Nº2422-1244-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-530-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1244-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-530-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-530-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.46.046.001.047 del sistema 651086.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 103954,89
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad David Farias Alvarez
Razón Social DAVID GONZALO FARIAS ALVAREZ
R.U.T. 8.678.404-1
Sucursal Unidad David Farias Alvarez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1PaqueteCERAMICA BIZCOCHO BLANDO 20X20 M2 COLOR CAFE OSCURO,ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTOS EN SU TOTALIDAD PRESUEPUESTO $ 750.000 IVA INCLUIDO CERAMICA BIZCOCHO BLANDO 20X20 M2 COLOR CAFE OSCURO,ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO $ 547.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.131 $ 547.131
Total Neto $ 547.131
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.955
TOTAL OC $ 651.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.