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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-125-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-7-L125 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2422-7-L125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TOCORNAL GREZ 047 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle concha y toro n° 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
476915,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle concha y toro n° 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-02-2025 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA AYM |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA A&M SPA
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R.U.T. |
77.894.448-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA AYM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101604
| Camisas o blusas de mujer | 1 | Paquete | POLERAS PARA MUJER Y HOMBRE, SEGUN DESCRIPCION EN ARCHIVO ADJUNTO, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR LOS ANEXOS ADJUNTOS EN SU TOTALIDAD. Y ENTREGAR MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS | 320 POLERAS SEGUN DETALLE ADJUNTO |
$ 2.510.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.510.080
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$ 2.510.080
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Total Neto
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$ 2.510.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 476.915
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$ 2.986.995
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.