|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2422-1289-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-490-L123 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2422-490-L123 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
TOCORNAL GREZ 047 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
AV. CONCHA Y TORO 1820 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
309890 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-10-2023 |
|
|
|
Proveedor |
SKA MARKETING Y EVENTOS SPA |
|
Razón Social |
SKA MARKETING Y EVENTOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.099.226-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SKA MARKETING Y EVENTOS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605
| Regalos publicitarios | 1 | Paquete | ARTICULOS PARA DIFUSION DE PROYECTO SEGUN LO INDICADO EN ANEXO ECONOMICO ADJUNTO. SE ADJUNTAN ANEXOS CON MODELOS Y LOGOS. OFERENTES DEBERAN COMPLETAR E INCLUIR TOTALIDAD DE ARCHIVOS SOLICITADOS. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION | 1000 UNIDADES DE IMANES PUBLICITARIOS DE 6.5CMX 4.5 CM SEGUN DISEÑO 280 UNIDADES DE PORTADOCUMENTOS AZUL MARINO 10 CMX 8CM INCLUYE ESTAMPODO 500 UNIDADES DE BOLSA REUTILIZABLE EN TELA TNT AZUL CIN AZAS PLASTICAS PARA SUPERMERCADO Y BOLSILLO LA TERAL |
$ 1.631.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.631.000
|
$ 1.631.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.631.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 309.890
|
|
$ 1.940.890
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.