Orden de Compra. Nº2422-1306-SE20 "SOLICITUD 933105 MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1306-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2020
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 933105 MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna Puente Alto
Impuesto 79839,9
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caterina Elisabetta
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TERZOLO MERELLO S
R.U.T. 76.455.084-6
Sucursal Caterina Elisabetta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl15BotellaBOTELLAS DE CLORO 4 LTS.  $ 3.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.050 $ 46.050
12141901
Cloro Cl15BotellaCLORO GEL  $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.825 $ 24.825
12161905
Limpiadores con chorros de agua15BotellaLIQUIDO LIMPIA VIDRIOS  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.885 $ 30.885
12161905
Limpiadores con chorros de agua15BotellaDESINFECTANTE TIPO LISOFORM  $ 2.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.795 $ 39.795
12161905
Limpiadores con chorros de agua15BotellaLIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO VIM  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.855 $ 42.855
12161905
Limpiadores con chorros de agua15BotellaLIMPIADOR ANTI HONGOD CON GATILLO  $ 2.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.855 $ 36.855
12161905
Limpiadores con chorros de agua15BotellaLIQUIDO ANTI GRASA  $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.550 $ 35.550
47131810
Productos para lavar platos15BotellaLAVALOZAS  $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
12163001
Agentes para limpiar barro15UnidadESCOBA TIPO RAMA  $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.315 $ 69.315
14111703
Toallas de papel140RolloTOALLAS DE PAPEL GOFRADO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
Total Neto $ 420.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.840
TOTAL OC $ 500.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.