|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2422-1324-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-07-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-489-LE10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2422-489-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CONCHA Y TORO 1820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
GANDARILLA N° 160 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
2117869,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GANDARILLA N° 160 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-07-2010 |
|
|
|
Proveedor |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A |
|
Razón Social |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A
|
|
R.U.T. |
96.870.830-9 |
|
Sucursal |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121011
| Fuentes de alimentación continua | 1 | Unidad | COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA UPS APC. | |
$ 11.146.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.146.680
|
$ 11.146.680
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.146.680
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.117.869
|
|
$ 13.264.549
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.