Orden de Compra. Nº2422-1336-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-143-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1336-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-143-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-143-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.33.033.001.014 del sistema CUENTA COMPLEMENTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y NTORO N° 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 5158312,28
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y NTORO N° 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131502
Construcción de casas1PaqueteMATERIALES DE CONTRUCCION, INSUMOS ELECTRICOS Y SANITARIOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD, DE ACUERDO A LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS A LICITACION.MATERIALES DE CONTRUCCION, INSUMOS ELECTRICOS Y SANITARIOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD, DE ACUERDO A LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS A LICITACION. $ 27.149.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.149.012 $ 27.149.012
Total Neto $ 27.149.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.158.312
TOTAL OC $ 32.307.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.