Orden de Compra. Nº
2422-1419-SE16
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SOL. DE ADQ. 925639 INSUMOS PARA EVENTO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2422-1419-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
SOL. DE ADQ. 925639 INSUMOS PARA EVENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Facturación
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna
Puente Alto
Impuesto
70550,04
Dirección de Envío de la Factura
CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
emporioterzollo
Razón Social
TERZOLO Y MERELLO SOC HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
80.968.400-8
Sucursal
emporioterzollo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202306
Refrescos
70
Botella
BEBIDAS DESECHABLES DE TRES LITROS (COCA COLA FANTA SPRITE)
$ 1.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.360
$ 129.360
90101701
Gestión de cafetería
4
Caja
CAJAS DE TE DE 100 BOLSITAS CADA UNA
$ 3.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.124
$ 15.124
51142610
Cafeína
8
Tarro
NESCAFE DE 400 GRAMOS
$ 7.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.840
$ 63.840
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
20
kilogramo
AZÚCAR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
12181502
Ceras naturales
2
kilogramo
CERA NATURAL
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
50181905
Galletas dulces o pastelitos
250
Paquete
GALLETAS SURTIDAS
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.750
$ 123.750
14111703
Toallas de papel
30
Rollo
TOALLAS DE PAPEL GOFRADO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
14111704
Papel higiénico
30
Rollo
PAPEL HIGIÉNICO
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.580
$ 8.580
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o
1
Frasco
LAVALOZAS
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
Total Neto
$ 371.316
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.550
TOTAL OC
$ 441.866
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.