Orden de Compra. Nº2422-1419-SE16 "SOL. DE ADQ. 925639 INSUMOS PARA EVENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1419-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2016
Nombre de la Orden de Compra SOL. DE ADQ. 925639 INSUMOS PARA EVENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna Puente Alto
Impuesto 70550,04
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor emporioterzollo
Razón Social TERZOLO Y MERELLO SOC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.968.400-8
Sucursal emporioterzollo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
Refrescos70Botella BEBIDAS DESECHABLES DE TRES LITROS (COCA COLA FANTA SPRITE) $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.360 $ 129.360
90101701
Gestión de cafetería4Caja CAJAS DE TE DE 100 BOLSITAS CADA UNA $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.124 $ 15.124
51142610
Cafeína8Tarro NESCAFE DE 400 GRAMOS $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.840
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar20kilogramo AZÚCAR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
12181502
Ceras naturales2kilogramo CERA NATURAL $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
50181905
Galletas dulces o pastelitos250Paquete GALLETAS SURTIDAS $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.750 $ 123.750
14111703
Toallas de papel30Rollo TOALLAS DE PAPEL GOFRADO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
14111704
Papel higiénico30Rollo PAPEL HIGIÉNICO $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o1Frasco LAVALOZAS $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
Total Neto $ 371.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.550
TOTAL OC $ 441.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.