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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-1428-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL. 942638 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-784-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO N° 1820 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
81320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO N° 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-11-2024 |
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Proveedor |
rodrigo |
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Razón Social |
RODRIGO PATRICIO MENA CLAVERIA
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R.U.T. |
8.958.535-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 100 | Talonario | cada talonarios contempla : legajo de 50 un original y 3 copias es de carácter obligatorio (guías de entrega de materiales ) venir a ver muestra de los talonarios ,firmando el acta de visita caso contrario su oferta sera inadmisible .-hora y días. ya contemplada con anterioridad hasta un día hábil antes del cierre de la licitación 12-11-2024 17:00 horas av. concha toro N° 1820 en adquisiciones con el señor mario leon fono : 228101784 | |
$ 4.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 428.000
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$ 428.000
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Total Neto
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$ 428.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.320
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$ 509.320
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.