Orden de Compra. Nº2422-1504-AG25 " solcitud 944586 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1484-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1504-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra solcitud 944586 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1484-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.015.001.001. del sistema INSICO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 718200
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEBASTIAN ANDRES WALLINGTON OTEIZA
Razón Social SEBASTIAN ANDRES WALLINGTON OTEIZA
R.U.T. 17.002.605-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEBASTIAN ANDRES WALLINGTON OTEIZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161601
Rosales1Paquete PRESUPUESTO DE LA COMPRA ES DE $ 6.905.808 IVA CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN SU TOTALIDAD , LAS PLANTAS DEBERAN SER DESPACHADAS PREVIA COORDINACION, ENTREGADAS A PISO Y ENCASILLADAS EN LOS LUGARES INDICADOS, PROVEEDOR DEBERA CONSIDERAR VEHICULO Y EL PERSONAL NECESARIO PARA LABORES DE TRASLADO, DESCARGA Y ENCASILLAMIENTO. OFERTAR PAQUETE COMPLETO   $ 3.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.780.000
Total Neto $ 3.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 718.200
TOTAL OC $ 4.498.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.002.605-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.