Orden de Compra. Nº2422-1541-SE24 "SOL. ADQ. N°942626 / TIRA DE FIERRO REDONDO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1541-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N°942626 / TIRA DE FIERRO REDONDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2422-651-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación AV. CONCHA Y TORO 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 351754,6
Dirección de Envío de la Factura AV. CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2024
TítuloDescripción
TIRA DE FIERRO REDONDOTIRA DE FIERRO REDONDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BILDER SPA
Razón Social BILDER SPA
R.U.T. 77.681.122-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BILDER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa1PaqueteSE REQUIERE QUE EN LA PUBLICACION SE INDIQUE, CLARAMENTE, QUE LA ENTREGA ES A PISO Y ENCASILLADO EN LUGAR A INIDCAR. COTIZAR PAQUETE COMPLETO. Y QUE EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS. DE LO CONTRARIO LA OFERTA QUEDARA INADMISIBLE.cotización por fierro estriado de 10mm y 12mm $ 1.851.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.851.340 $ 1.851.340
Total Neto $ 1.851.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.755
TOTAL OC $ 2.203.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.