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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-1577-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL. ADQ. N° 940365 / 2 SERVICIOS DE CATERING |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2422-648-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TOCORNAL GREZ 047 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
323000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-12-2023 |
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Proveedor |
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO |
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Razón Social |
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
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R.U.T. |
6.756.032-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Paquete | CONTRATACION DE 2 SERVICIO DE CATERING, PARA 115 PERSONAS, NECESIDAD DEL SERVICIOS 27 DE NOVIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE. SE ADJUNTA ANEXO CON DETALLE DEL SERVICIO. ANEXOS DEBEN SER COMPLETADOS EN SU TOTALIDAD. | Se adjunta la cotizacion segun lo solicitado en las bases |
$ 1.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700.000
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$ 1.700.000
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Total Neto
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$ 1.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 323.000
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$ 2.023.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.