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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-1592-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1623-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
203300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-12-2025 |
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Proveedor |
Tek glass |
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Razón Social |
INGRID SOLANGE VALENCIA GUZMÁN
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R.U.T. |
12.872.749-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tek glass |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171609
| Ventanas fijas | 1 | Kit | INSTALACIÓN DE VENTANAS, MAMPARA Y VIDRIOS FIJOS EN NUEVA OFICINA DE RRHH EN EL EX SALÓN CONSISTORIAL, SEGÚN ANEXO ADJUNTO. LOS OFERENTES DEBEN ENVIAR COTIZACIÓN INDICANDO TODO LO SOLICITADO (MATERIAL, MEDIDAS, MARCO, ETC.); CASO CONTRARIO, NO SERÁN CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN. ADEMÁS, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ, ANTES DE LA INSTALACIÓN, RECTIFICAR MEDIDAS PARA LA CORRECTA CONFECCIÓN. DE NO SER ASÍ, SE RECHAZARÁ LA ADJUDICACIÓN. | |
$ 1.070.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.070.000
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$ 1.070.000
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Total Neto
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$ 1.070.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 203.300
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$ 1.273.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.